校内各部门:
为做好2019年1月1日起施行的政府会计制度的贯彻实施工作,确保新旧制度顺利过渡、有序衔接。同时为做好2018年度财务决算工作,全面准确地反映我校本年度财务收支状况和事业发展成果,及时编报我校财务决算报表,根据省财政厅、教育厅的工作安排,结合我单位实际情况,现将我校2018年财务年终决算工作有关事项通知如下:
一、财务报账
各部门报账人员要认真清理2018年发生的所有各项经济业务收支事项,尽快到校财务处上交收入款项和办理支出报销手续。即日起至2018年11月30日正常报账,自2018年12月1日起,校财务处将停止办理本年度的各项收支业务,2019年度报账启动时间另行通知。
二、账务清理
已在校财务处办理借款手续的教职工,含职工个人借款、实习实训费、仪器设备购置费、图书购置费、教材购置费、工程维修费、基建工程等款项,请尽快到校财务处核对清理账务。具体清理工作按照校园网 “财务处对于清理各类借款的通知”要求执行。
叁、票据核销
请校内相关部门务必在截止报账日前,将本年度应交而未交的各项收入及时上缴校财务处,并办理收费票据的核销手续。
四、基建与维修工程决算
请相关部门尽快对已完工的基建和维修工程项目进行验收、办理竣工决算,以便及时办理完工项目的资产结转手续,如实反映本年度财务状况。
望各部门高度重视年终决算工作,及时清理各项业务,避免给工作造成不便。
特此通知。
财 务 处
二0一八年十月二十四日